Меню Рубрики

Земельный налог реквизиты для уплаты квитанция

НАЛОГ КБК
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) 182 1 06 06031 03 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах городских округов с внутригородским делением 182 1 06 06032 11 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах внутригородских районов 182 1 06 06032 12 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 1000 110
Земельный налог, взимаемый в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 1000 110
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ КБК
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь) пени 182 1 06 06031 03 2100 110
проценты 182 1 06 06031 03 2200 110
штрафы 182 1 06 06031 03 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов пени 182 1 06 06032 04 2100 110
проценты 182 1 06 06032 04 2200 110
штрафы 182 1 06 06032 04 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских округов с внутригородским делением пени 182 1 06 06032 11 2100 110
проценты 182 1 06 06032 11 2200 110
штрафы 182 1 06 06032 11 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах внутригородских районов пени 182 1 06 06032 12 2100 110
проценты 182 1 06 06032 12 2200 110
штрафы 182 1 06 06032 12 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах городских поселений пени 182 1 06 06033 13 2100 110
проценты 182 1 06 06033 13 2200 110
штрафы 182 1 06 06033 13 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах межселенных территорий пени 182 1 06 06033 05 2100 110
проценты 182 1 06 06033 05 2200 110
штрафы 182 1 06 06033 05 3000 110
Пени, проценты, штрафы по земельному налогу, взимаемому в границах сельских поселений пени 182 1 06 06033 10 2100 110
проценты 182 1 06 06033 10 2200 110
штрафы 182 1 06 06033 10 3000 110

Земельный налог является местным, поэтому получить его должен непременно бюджет соответствующей региональной единицы. Его должны оплачивать собственники земельных участков:

  • на праве собственности;
  • получившие их в пожизненное пользование;
  • находящихся в пожизненном наследуемом владении.

СПРАВКА! К арендаторам и тем, кто пользуется землей безвозмездно на срочной основе, этот налог не относится.

Чтобы определить налоговую базу, нужно знать следующие характеристики земельного участка, подвергающегося налогообложению:

  1. Кадастровую стоимость (информация есть на сайте Росреестра).
  2. Долю владельца в правах на данный участок.
  3. Коэффициент владения (если участок находится в собственности неполный год).

Все эти данные перемножаются на налоговую ставку, которая зависит от воли региональных властей.

Физическим лицам все посчитает налоговый орган и направит уведомление по месту жительства с апреля по сентябрь. Оплатить полученное извещение нужно до начала октября.

ВНИМАНИЕ! Если вы обнаружили, что налоговое уведомление в чем-то ошибочно, нужно заполнить бланк заявления, которое вам пришлют вместе с уведомлением, и направить его в налоговую для уточнения и перерасчета. Когда налоговая все проверит, она пришлет вам новое уведомление.

Если этот документ задержится, потеряется или по еще каким-то причинам не попадет к адресату, не думайте, что земельный налог можно не платить – закон обязывает физлиц в таких случаях самостоятельно обратиться в налоговую, если, конечно, не хотите познакомиться со штрафами и пенями.

Чтобы прояснить для себя вопрос о вашей «чистоте» перед налоговым органом, можно выбрать один из способов:

  • обратиться в ФНС по мету жительства;
  • создать личный кабинет на официальном сайте налоговой;
  • Единый портал госуслуг предоставляет и эти сведения;
  • для должников, на которых подали в суд, информация содержится на сайте судебных приставов.

источник

Реквизиты для уплаты налогов в 2018-2019 годах являются неотъемлемой частью любого платежа. Правильно заполнить платежное поручение для перечисления бюджетных платежей вам поможет наша рубрика «Реквизиты для уплаты налогов и взносов».

Рассмотрим основные поля платежки при оплате налога:

  • Поле 101 предназначено для выбора статуса плательщика. Например, если оплату производит налоговый агент, то проставляется код 02.

Подробнее о том, какой код следует указывать по платежам в других случаях, рассказывается в статье «Заполняем поле 101 в платежном поручении в 2018 — 2019 годах».

  • В поле 104 проставляют КБК конкретного налога. При этом для пеней и штрафов имеются свои коды. Коды налогов утверждаются каждый год, поэтому очень важно отслеживать все возможные изменения.

О том, к чему может привести неверное указание КБК, разъяснит материал «КБК в платежном поручении в 2017 — 2018 годах». А значения КБК, актуальные для 2017-2018 годов, смотрите в статье «Изменения в КБК на 2017 — 2018 годы — таблица с расшифровкой»

  • Поле 105 — ОКТМО. Это код, определяющий территориальную принадлежность (либо плательщика, либо объекта налогообложения).

О том, существенна ли ошибка в этом реквизите, вы узнаете из этой публикации.

  • Поле 106 — основание платежа. Здесь чаще всего указывают «ТП» — текущий платеж, также часто применимы «ЗД» — оплата задолженности и «ТР» — погашение по требованию ИФНС.

Об иных возможных вариантах заполнениях данного поля говорится в этой публикации.

  • Поле 107 необходимо для отражения отчетного или налогового периода, за который осуществляется уплата налога. Например, если оплата производится за январь 2018 года, указывается «МС.01.2018», если за 2017 год — «ГД.00.2017».

Прочие значения, которые можно применить для указания в данном поле, вы найдете здесь.

  • Поле 108 предназначено для оплаты, совершаемой на основании каких-либо исполнительных или распорядительных документов — номера таких документов здесь же и указываются.

Обратите внимание на случаи, когда в этом поле проставляется 0, подробности — здесь.

  • В поле 109 указывают дату документа. Например, если уплата налога, штрафа, пеней производится по требованию налоговой, то указывается дата требования; если оплачивается сумма налога по окончании налогового периода, то необходимо указать дату представления декларации.

Формат заполнения данного реквизита, а также примеры возможных значений представлены в этой публикации.

  • Поле 110 фиксирует распоряжение о переводе денежных средств, но в связи с отменой с 2015 года данного реквизита до недавнего временив нём указывался 0 или прочерк. Сейчас это поле должно оставаться пустым.
  • Поле 22 (УИН) предназначено для идентификационного номера платежа для уплаты пеней, недоимок штрафов. В других случаях в нём ставится 0.

Подробнее об этом прочитайте здесь.

  • Поле 24 — назначение платежа, в котором отражается, за что именно производится оплата, например, «Оплата НДС за 4-й квартал 2017 года».

С 2017 года страховые взносы, начислявшиеся ранее в соответствии с законом «О страховых взносах…» от 24.07.2009 № 212-ФЗ и уплачивавшиеся во внебюджетные фонды, теперь подчиняются правилам гл. 34 НК РФ и платятся в бюджет. Соответственно, платежные документы по ним следует оформлять так же, как и по налоговым платежам.

В отношении «несчастных» взносов в ФСС изменений с 2017 года не произошло, и платить их надо по-прежнему в ФСС по тем же реквизитам и правилам. Образец оформления такой платежки смотрите в этой статье.

Внесение реквизитов в платежку по бюджетным платежам — очень ответственное мероприятие, т. к. допущенные ошибки могут привести к штрафам и пеням по налогам и взносам.

Избежать проблем в заполнении платежек вам поможет наша рубрика «Реквизиты для уплаты налогов и взносов».

источник

Как заполнить квитанцию на налог (форма ПД-4) и заплатить деньги по ней, если документ не был получен из налоговой инспекции. Сроки получения квитанций.

Ряд налогов, которые должен платить человек, налоговая инспекция рассчитывает самостоятельно. Прежде всего это: транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Рассчитав налог инспекция составляет специальное налоговое Уведомление. В нем сумма налога, которую нужно заплатить и ее расчет. Эти Уведомления инспекция рассылает по всем плательщикам налога ежегодно. Вместе с уведомлением человек получает и платежную квитанцию на уплату налога. Это форма № ПД-4 (налог). Квитанцию по налогу можно оплатить в любом отделении любого банка. Если уведомление было выслано в ваш адрес почтой оно считается полученным по окончании рабочих 6 дней с даты отправки (пункт 4 статьи 52 Налогового кодекса).

В отношении налога на доходы инспекция квитанции не рассылает. Обычно человек должен его заплатить самостоятельно. Но если вы сдали декларацию о доходах и указали в ней налог к уплате, квитанция может быть вам выслана.

Уведомление и квитанцию на оплату транспортного налога (форма ПД-4) вы должны получить не позднее чем за 30 дней до момента наступления крайнего срока для его уплаты (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса). При этом в Налоговом кодексе указано, что налог не должен уплачиваться позднее 1 декабря «года, следующего за истекшим налоговым периодом» (то есть прошедшим годом). Например, если вы платите налог за 2017 год, самый поздний срок для его уплаты — 1 декабря 2016 года. Это правило действует для всех регионов России. Оно определено пунктом 1 статьи 363 Налогового кодекса.

Пример
Человек является плательщиком транспортного налога.

Ситуация 1
Налог нужно заплатить за 2016 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2017 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2017 года.

Ситуация 2
Налог нужно заплатить за 2017 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2018 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2018 года.
———————

Если Уведомление на уплату налога не было вам выслано, то у вас нет и обязанности по его уплате. Но налоговики вправе вам направить «забытые» Уведомления сразу за 3 последних года, предшествующих их отправке. Например, в 2019 году они вправе потребовать уплаты транспортного налога и выслать вам квитанции за 2018, 2017 и 2016 годы.

Уведомление и квитанцию на оплату налога на имущество (форма ПД-4) вы также должны получить не позднее чем за 30 дней до момента наступления крайнего срока для его уплаты (статья 52 Налогового кодекса). Крайний срок уплаты налога за предыдущий год — 1 декабря текущего года. Это установлено пунктом 1 статьи 409 Налогового кодекса. Соответственно Уведомление и квитанцию вы должны получить до 1 ноября. Это правило действует для всех регионов России.

Пример
Человек является плательщиком налога на имущество.

Ситуация 1
Налог нужно заплатить за 2016 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2017 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2017 года.

Ситуация 2
Нужно заплатить налог за 2017 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2018 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2018 года.
———————

В отношении этого налога действует тот же порядок, что и по транспортному налогу. Если Уведомление на уплату налога не было вам выслано, то у вас нет и обязанности по его уплате. Но налоговики вправе вам направить «забытые» Уведомления сразу за 3 последних года, предшествующих их отправке. Например, в 2019 году они вправе потребовать уплаты налога на имущество и выслать вам квитанции за 2018, 2017 и 2016 годы.

Здесь действуют общие правила. Уведомление и квитанцию на оплату земельного налога (форма ПД-4) вы должны получить не позднее чем за 30 дней до момента наступления крайнего срока для его уплаты (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса). По Налоговому кодексу налог не должен уплачиваться позднее 1 декабря «года, следующего за истекшим налоговым периодом» (то есть прошедшим годом). Например, если вы платите налог за 2017 год, самый поздний срок для его уплаты — 1 декабря 2016 года. Это правило действует для всех регионов России. Оно установлено пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса.

Пример
Человек является плательщиком земельного налога.

Ситуация 1
Налог нужно заплатить за 2016 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2017 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2017 года.

Ситуация 2
Налог нужно заплатить за 2017 год. Уведомление и квитанцию на налог (№ ПД-4 (налог)) он должен получить не позднее 1 ноября 2018 года, а заплатить налог не позднее 1 декабря 2018 года.
———————

Если Уведомление на уплату налога не было вам выслано, то у вас нет и обязанности по его уплате. Но налоговики вправе вам направить «забытые» Уведомления сразу за 3 последних года, предшествующих их отправке. Например, в 2019 году они вправе потребовать уплаты земельного налога и выслать вам квитанции за 2018, 2017 и 2016 годы.

Самый простой и оптимальный вариант — вы все бумаги получили вовремя и, соответственно, оплатили налог в срок. Однако так бывает далеко не всегда. Обычное дело — срок уплаты налога давно наступил и даже прошел, а квитанции по налогу нет. Причин может быть множество. Например, квитанция по налогу потерялась на почте или по ошибке ее выслали на чужой адрес. А долг по налогу «висит». Более того, по нему начисляется пеня. Что делать в такой ситуации? Как заплатить налог без квитанции?

  • первый — заполнить квитанцию самостоятельно;
  • второй — сформировать квитанцию через сайт налоговой службы.

Первое что нужно сделать — это зайти в любое отделение Сбербанка. Там вам нужно попросить квитанцию по форме № ПД-4 (налог) или № ПД-4. Вам дадут чистую квитанцию по налогу. Ее предстоит заполнить вручную. Сразу возьмите 5-6 бланков ПД-4. Правильно заполнить ее с первого раза практически никому не удается.

Есть вариант попроще. Скачайте форму ПД-4 (налог) с нашего сайта (см. прикрепленный файл). Заполните квитанцию по налогу на компьютере или распечатайте и заполните в ручную. Наша квитанция меньше, чем лист бумаги на которой вы ее печатаете. Поэтому прежде чем отдавать ее операционисту банка вырежьте ее ножницами по контуру. В прикрепленном файле есть и образец уже заполненной квитанции по налогу.

Правильно заполнить квитанцию на налог задача, скажем прямо, не из простых. Чтобы заполнить квитанцию нужно знать реквизиты платежа.

Налоги должны быть перечислены:

  • налог на имущество — в налоговую инспекцию по месту нахождения недвижимости;
  • транспортный налог — в налоговую инспекцию по месту вашего постоянного жительства (постоянной прописки);
  • земельный налог — по месту нахождения земельного участка;
  • налог на доходы — в налоговую инспекцию по месту вашего постоянного жительства (постоянной прописки).
Читайте также:  Срок уплаты земельного налога для юридических лиц екатеринбург

Как вы видите в отношении налога на имущество и земельного налога место вашего жительства никакого значения не имеет. Налоги перечисляются в инспекцию курирующую ту территорию, где находится недвижимость. Зачастую все перечисленные налоги перечисляют по месту жительства. Это, безусловно, возможно, если место жительства и нахождения недвижимости курируются одной и той же инспекцией. В любом другом случае — это ошибка! Поэтому платеж вам могут попросту не засчитать. После чего вы займетесь возвратом этих денег и их перечислением, но уже по новым, правильным, реквизитам.

Чтобы заполнить квитанцию по налогу ПД-4 (налог) нужно узнать и заполнить следующие реквизиты:

1. Наименование получателя платежа. Например, «Управление Федерального казначейства по г. Москве» или «Управление Федерального казначейства по Самарской области

2. КПП — код причины постановки на учет получателя платежа. Это 9 цифр. Например, 772201001 или 631801001.

3. ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика — получателя платежа. Это 10 цифр. Например, 7722093737 или 6318000010.

4. Сокращенное наименование налогового органа. Например, «ИФНС № 22 по г. Москве» или «ИФНС по Советскому району г. Самары»

5. Код ОКТМО — код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя платежа. Это от 8 до 11 цифр. Например, 45395000 или 58623410336.

6. Номер счета получателя платежа. Это 20 цифр. Например, 40101810800000010041 или 40101810200000010001

7. Наименование банка получателя платежа. Например, «Отделение 1 московского ГТУ Банка России» или «ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области»

8. БИК — банковский идентификационный код получателя платежа. Это 9 цифр. Например, 044583001 или 043601001.

9. Наименование платежа. Например, «Транспортный налог за 2016 год» или «Налог на имущество физических лиц за 2016 год»

Внимание!
Перечисленные реквизиты получателя платежа (соответствующей инспекции) вы можете узнать воспользовавшись сервисом налоговой службы «Определение реквизитов ИФНС . «.

7. КБК — код бюджетной классификации того налога, который вы перечисляете. Это 20 цифр. Например, 18210601010032000110 или 18210601020041000110 (у каждого налога он разный!)

8. Ваша фамилия, имя и отчество

9. Ваш адрес по месту постоянного жительства (постоянной прописки). Например, 109125, г. Москва, ул. Люблинская, дом 9, кв. 24

10. Ваш ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика). Это 12 цифр. Например, 772605134609. Если вам неизвестен ваш ИНН воспользуйтесь нашим сервисом «Узнай совй ИНН». Он находится здесь:

11. Сумма платежа (то есть сумма налога).

Далее в квитанции на оплату налога поставьте вашу личную подпись и укажите текущую дату. Образец заполненной квитанции по налогу ПД-4 (налог) смотрите в прикрепленном файле.

Ряд реквизитов, которые предусмотрены в квитанции по налогу ПД-4 (налог) при уплате налогов заполнять не обязательно. К ним относятся:

  • статус плательщика. Если банк требует указать статус плательщика пишите в этой графе цифру — 13. Она означает, что налог перечисляет «налогоплательщик — иное физическое лицо — клиент банка (владелец счета)»;
  • кор./сч.;
  • № л/с плательщика.

У разных налогов, пусть даже перечисляемых по форме ПД-4 через одну и ту же инспекцию, некоторые реквизиты формы могут быть разными. Например, КБК у каждого налога свой! Поэтому квитанция на транспортный налог и квитанция на имущественный налог будут различаться по заполнению.

Возникает справедливый вопрос: где взять данные для заполнения квитанции по налогу? Казалось бы ответ очевиден — в Интернете. Не тут то было. В Интернете вы их не найдете. Пока есть только единственный вариант — при личном посещении налоговой инспекции. Эти реквизиты вывешены там на информационных стендах. Причем опять же посещать нужно не абы какую инспекцию, а именно ту, через которую вы будете платить налог (то есть при уплате транспортного налога — по месту жительства собственника; при уплате налога на имущество — по месту нахождения недвижимости; при уплате налога на доходы — по месту вашего жительства).

Конечно самый оптимальный и наименее трудозатратный вариант использовать второй способ, то есть заполнить квитанцию через сайт налоговой службы.

Для этого вам подойдет сервис «Заполнение платежного документа» (см. по ссылке).

В форме, предлагаемой ФНС, вам нужно указать:

  • свой ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика). Если вам неизвестен ваш ИНН воспользуйтесь нашим сервисом «Узнай свой ИНН»;
  • свою фамилию;
  • свое имя.

Далее вам высветиться ваша задолженность по всем налогам, которая за вами числиться. Тут же будет указана ее сумма и название налога. Далее вам достаточно выбрать одну из двух форм оплаты:

  • наличный расчет:
  • безналичный расчет.

Если вы выбрали наличный расчет:

  • поставьте галочку возле того налога, который вы собрались оплатить;
  • поставьте галочку под надписью «Сформируйте платежные документы»
  • введите в поле под этой надписью свой адрес по месту постоянной регистрации (прописки) и нажмите кнопку «Сформировать» (правый нижний угол страницы).

В результате вам «выскочат» уже заполненные квитанции по налогам формы № ПД-4 (налог). Вам нужно их распечатать и оплатить в любом отделении любого банка.

Портал «Ваши налоги»
2018

____________________________________________________________________________________________________________________

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В РАЗДЕЛЕ «КОММЕНТИРОВАТЬ». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА.
ДЛЯ ВОПРОСОВ ЕСТЬ КНОПКА «ЗАДАТЬ ВОПРОС НА САЙТ».

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЗДЕСЬ, БУДУТ БЕСПОЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ! НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ

источник

Все налогоплательщики знают, что время платить налог на землю наступает именно тогда, когда они получили уведомление уполномоченного органа. Но, к сожалению, по ряду причин гражданин может не получить письмо от ФНС, что совершенно не означает, что платить обязательный сбор ему не обязательно. На самом деле произвести платеж можно и без платежного поручения, а, значит, стоит ответить на вопрос, как заплатить налог на землю, если не пришла квитанция. Попробуем разобрать все варианты.

В первую очередь, налогоплательщики должны знать, что сумма налога должна быть рассчитана специалистами Федеральной Налоговой Службы. То есть самостоятельно производить расчет не стоит постольку, поскольку реального результата вы все равно не получите. В то же время, отсутствие уведомления не свидетельствуют об освобождении вас от имущественного налогообложения. Квитанция на оплату земельного налога физ лица могла не дойти до налогоплательщика по нескольким причинам:

  • налогоплательщик поменял место жительства, и поручение было отправлено на старый адрес;
  • земельный участок не был зарегистрирован в Росреестре;
  • сотрудник почты потерял письменное извещение, что одной стороны, не является виной налогоплательщика, а с другой стороны, не служит поводом для неоплаты налога для ФНС;
  • налогоплательщик попадает под льготу, а значит не получает уведомлений;
  • сумма налога менее 100 рублей.

Таким образом, есть несколько причин, по которым квитанции может быть направлена налогоплательщику. Но как говорилось ранее, о своих обязательствах налогоплательщик должен все же позаботиться самостоятельно, и хотя бы принять определенные меры, чтобы выяснить, есть у него задолженность или нет.

Обратите внимание, если квитанции не было отправлена сотрудниками ФНС, то есть налогоплательщик не получил уведомление по их вине, то он не обязан уплачивать штрафы и пени за просрочку.

Здесь у налогоплательщика есть два варианта: оплатить налог без квитанции или обратитесь непосредственно ФНС. Рассмотрим все возможные варианты, как оплатить налог на землю, если нет квитанции. В первую очередь, вам нужно выяснить должны ли вы платить за прошедший год обязательный сбор, есть у вас льготы, и прочие нюансы, ответить на данные вопросы могут только сотрудники уполномоченного органа.

Кстати, если вы являетесь активным пользователем интернета, то проверить задолженность по налогам можно с помощью нескольких удаленных сервисов, в частности, Сбербанк онлайн, официальный сайт Федеральной Налоговой Службы, Яндекс деньги, Госуслуги, Заплати налоги (сервис ФНС). На всех вышеперечисленных сайтах вам нужно пройти процедуру регистрации с той целью, чтобы система смогла вас идентифицировать. От вас потребуются некоторые документы, а именно: паспорт, СНИЛС и ИНН.

Итак, если на одном из вышеперечисленных ресурсов вы обнаружили у себя задолженность по налогу то вам нужно как можно быстрее ее погасить ведь, для этого выделена определенные сроки, а именно до 1 декабря, далее, будут начисляться штрафы и пени. Произвести оплату вы сможете в режиме онлайн со своей банковской карты, только при этом обязательно распечатать квитанцию, в противном случае, в ближайшем будущем вы можете получить повестку в суд. Где уполномоченный орган будет требовать оплаты сбора плюс штрафы, а квитанция поможет вам доказать свою невиновность, ведь оплату вы произвели, хотя и несвоевременную.

Если вы не пользуетесь интернетом, или не имеете банковской карты, с которой можно произвести оплату, то вам разумнее обратиться непосредственно в отделение ФМС. Если, на момент обращения налог для вас уже рассчитан то вы получите просто дубликат квитанции, с помощью которой можете произвести оплату любым доступным для вас способом. В противном случае, когда налогоплательщику в базе не числится, ему нужно предоставить документы, подтверждающие его собственность на землю, кадастровый паспорт и выписку из Единого государственного реестра прав.

Обратите внимание, что обращаться в Налоговую инспекцию нужно по месту нахождения объекта налогообложения.

Кстати, рассчитать налог можно и самостоятельно для этого нужно знать региональный коэффициент, кадастровую стоимость земельного участка (на сайте Росреестра информация размещена) и налоговую ставку. Подробнее о расчетах вы можете узнать на официальном сайте налоговой инспекции, дело в том, что для каждого региона формула для расчета налога может значительно различаться, потому что ее определяют органы местного самоуправления.

Когда вы произведете расчет налога самостоятельно, то сможете оплатить земельный налог без квитанции, притом условие, если вы знаете реквизиты территориального подразделения налоговой службы. Но, все же разумнее обратиться в Налоговую инспекцию, если вы допустили ошибку в расчете, и не доплатите определенную сумму, то вам придется в будущем платить за это штраф.

Итак, оплатить налог без квитанции, конечно же, можно, но не стоит проявлять инициативу, потому что данными вопросами должен заниматься инспектор налоговой службы. Кстати, если вы не займетесь поиском квитанции или не возьмете копию, то вас могут вызвать в суд и обвинить в уклонении от уплаты налогов, за что предусмотрен штраф.

Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно сформировать платежные документы и квитанции на оплату налога. А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

Уважаемые читатели Lawportal37.ru – на страницах нашего сайта вы найдете самые свежие новости об изменениях законодательства РФ, а также множество статей, отвечающих на самые разные правовые вопросы.

Однако данные статьи рассматривают типовые способы решения юридических проблем, в то время как в каждом отдельном случае существует масса важных деталей и нюансов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете получить юридическую консультацию обратившись в форму онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта .

Интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

  • формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);
  • формировать платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ;
  • формировать платежные документы на уплату задолженности;
  • распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Таким образом, с помощью данного сервиса физические лица могут заплатить следующие налоги:

  • Налог на имущество физических лиц
  • Земельный налог
  • Транспортный налог
  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ)
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента. (только в части авансовых платежей)

Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц».

Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы – nalog.ru . Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.

Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.

Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.

Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.

В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:

  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ);
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).

Далее указываем “Тип платежа”. Доступные варианты:

Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”

На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.

Тут у вас есть 2 варианта:

1 – Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.

2 – Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.

При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).

Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.

И последнее что нам предстоит заполнить – реквизиты налогоплательщика.

Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.

Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если ИНН налогоплательщика не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.

Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:

Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.

При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков. Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог.

источник

Юридическая информация на тему: «Сформировать квитанцию на уплату налога» с подробными разъяснениями. Мы собрали и систематизировали информацию по теме и предоставили ее в удобном для чтения виде.

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций № ПД (налог).
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Читайте также:  Код по октмо по земельному налогу

Бланк № ПД (налог) разработан Минфином и Сбарбанком России и утвержден Федеральной Налоговой службой в 2007 году. (Письмо от 12 марта 2007 года № ГВ-6-10/[email protected]/07-1142)

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций на оплату.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Хотите себе на сайт форму Квитанции на оплату (ПД-4 сб налог)
Код для вставки на сайт

Бланк ПД-4сб (налог) разработан Сбербанком России и утвержден Федеральной Налоговой Службой в 1998 году. (Письмо от 10 сентября 2001 года «О новых бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками — физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему РФ: форма N ПД (налог) И форма N ПД-4СБ (налог)

Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно сформировать платежные документы и квитанции на оплату налога. А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

Уважаемые читатели Lawportal37.ru – на страницах нашего сайта вы найдете самые свежие новости об изменениях законодательства РФ, а также множество статей, отвечающих на самые разные правовые вопросы.

Однако данные статьи рассматривают типовые способы решения юридических проблем, в то время как в каждом отдельном случае существует масса важных деталей и нюансов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете получить юридическую консультацию обратившись в форму онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или кликнув по баннеру ниже.

Интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

  • формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);
  • формировать платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ;
  • формировать платежные документы на уплату задолженности;
  • распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Таким образом, с помощью данного сервиса физические лица могут заплатить следующие налоги:

  • Налог на имущество физических лиц
  • Земельный налог
  • Транспортный налог
  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ)
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента. (только в части авансовых платежей)

Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц».

Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы – nalog.ru . Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.

Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.

Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.

Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.

В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:

  • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ);
  • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).

Далее указываем “Тип платежа”. Доступные варианты:

Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”

На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.

Тут у вас есть 2 варианта:

1 – Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.

2 – Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.

При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).

Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.

И последнее что нам предстоит заполнить – реквизиты налогоплательщика.

Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.

Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если ИНН налогоплательщика не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.

Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:

Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.

При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков. Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог.

Форма № ПД-4сб (налог) — это платежный документ, применяющийся Сбербанком в качестве квитанции на оплату налогов (сборов), пеней и штрафов, а также ряда госпошлин в бюджет РФ.

Новый бланк квитанции утвержден совместным письмом МНС и Сбербанка России от 12 марта 2007 г. № ГВ-6-10/[email protected]/07-1142 и может использоваться для осуществления платежей наряду с формой № ПД (налог), утвержденной тем же письмом. Для плательщика оплата по данным формам равноценна. Однако, если предъявляемый налогоплательщиком бланк формы № ПД (налог) не соответсвует размерам рабочего поля печатающего устройства, в структурном подразделении Сбербанка для проведения платежа могут попросить заполнить квитацию по форме № ПД-4сб.

Принцип заполнения квитанции об оплате госпошлины, налоговых сборов или штрафа по форме № ПД-4сб одинаков.

В квитанции Сбербанка обязательно должны быть указаны:

2) назначение платежа — средняя часть квитанции, поясняющая цель платежа и состоящая из двух граф:

    наименование платежа — краткое наименование госпошлины, налога, штрафа, в связи с которым осуществляется платеж. Приведем в качестве примера несколько наименований наиболее популярных платежей.
    Госпошлина:
    «за оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации»
    «за оформление загранпаспорта»
    «за выдачу или обмен паспорта гражданина РФ»
    «за регистрацию ИП»
    «за разрешение на работу иностранного гражданина»
    «за техосмотр»
    «по делам рассматриваемым в суде общей юрисдикции»
    «по делам рассматриваемым в арбитражном суде»

Штраф:
«за административное правонарушение в области дорожного движения»
«административный штраф по линии ГИБДД»

код бюджетной классификации — состоит из 20 знаков и указывается в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ. Данный реквизит обязателен, поскольку именно он будет определяться назначение платежа в случае отсутствия или неправильного написания в квитанции наименования платежа.

ИП без расчетного счета может оплатить налог в отделении банка или через интернет. Для оплаты нужно правильно заполнить все реквизиты налогового платежа.

Сформировать квитанцию можно в системах для ведения учета или через бесплатный сервис на сайте ФНС.

На сайте ФНС есть сервис «Заплати налоги» https://service.nalog.ru/ для заполнения платежных документов на перечисление налогов. С его помощью можно сформировать квитанцию для оплаты налога по УСН.

На видео-инструкции образец заполнения квитанции по налогу для ИП на УСН 6%.

Вот так выглядит окно сервиса (для увеличения изображения кликните на картинку)

Для заполнения квитанции выбираем:

  1. Тип налогоплательщика – индивидуальный предприниматель
  2. Расчетный документ — Платежный документ (это и есть квитанция). Для заполнения банковского платежного поручения нужно выбирать Платежное поручение.
    Переходим Далее.
  3. КБК заполнится автоматически, главное правильно выбрать все реквизиты по виду платежа. УСН относится к налогам на совокупный доход.
  4. В поле Наименование платежа Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы — это для УСН с объектом «доходы». Если ИП применяет УСН с расходами, то выбирает соответствующее наименование налога. КБК у этих платежей разные.
  5. В поле Тип платежа — выбираем Платеж.
    Переходим далее.
  6. Заполняем реквизиты налоговой. Код ИФНС и муниципального образования определяется автоматически по адресу регистрации ИП. Для этого нужно указать адрес. Переходим далее.
  7. В Основание платежа выбираем ТП — платежи текущего года.
  8. Налоговый период — Годовые платежи.
  9. Год, за который платим налог.
  10. Заполняем сумму платежа по расчету.
    Переходим далее.
  11. Заполняем реквизиты плательщика и Адрес регистрации.
    Нажимаем далее и переходим к оплате.
  12. Вы можете перейти к безналичной оплате, например, через Сбербанк онлайн.

Чтобы получить квитанцию выберите «Наличный расчет» и нажмите «Сформировать платежный документ».

В новом окне откроется квитанция на оплату налога с вашими реквизитами. Для наличного расчета распечатайте квитанцию и обратитесь в отделение банка. Или можете оплатить по указанным реквизитам в квитанции через свой онлайн банк. В Сбербанк-онлайн можно загрузить этот платеж по номеру индекса документа или сосканировав QR-код.

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций на оплату.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Хотите себе на сайт форму Квитанции на оплату (ПД-4 сб налог)
Код для вставки на сайт

Бланк ПД-4сб (налог) разработан Сбербанком России и утвержден Федеральной Налоговой Службой в 1998 году. (Письмо от 10 сентября 2001 года «О новых бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками — физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему РФ: форма N ПД (налог) И форма N ПД-4СБ (налог)

Квитанция Сбербанка, Форма ПД-4 используется для осуществления платежей государственных пошлин, штрафов в ГИБДД или безналичной оплаты товаров и услуг.

Однажды в Сбербанке мне пришлось заполнять шесть (!) бланков, причем два из них я переписывал дважды.
На этом скромном сайте я постарался немного облегчить жизнь себе и вам. Просто заполняйте приведенную ниже форму и распечатывайте. Успехов.

Ну, а если Вы не нашли здесь то, что нужно, воспользуйтесь поиском:

Спонсор: Золотая поэзия — литературный портал

В Экстерне можно сформировать платежное поручение в налоговую инспекцию на основании полученного требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа. Заполнение платежного поручения происходит автоматически.

Как создать платежное поручение онлайн в налоговую службу?

Рассмотрим по шагам пример заполнения платежного поручения.

Приступайте к созданию платежных документов непосредственно со страницы требования:

  1. Перейдите по ссылке «Оплатить».

  1. Укажите реквизиты банка и сумму платежа. Сумму платежа при желании можно исправить. Также вы можете указать тип платежа.

Остальные данные распределяются в соответствующих полях платежных документов автоматически. Код ОКТМО, УИН и т.д. также поставится автоматом. Помимо стандартного платежного поручения, вы сможете сформировать квитанции, по которым перечислите деньги в Банке России при личном визите.

  1. Готовую платежку на уплату налогов (пеней и т.п.) можно сохранить в формате word, а затем распечатать и оплатить в банке. Также можно сформировать специальный текстовый файл и загрузить его в интернет-банк.

Вы можете сформировать квитанции ПД (налог) и ПД-4сб (налог).

Платежные документы можно сформировать на основании налоговой декларации, в которой рассчитана сумма к уплате в бюджет.

Перед созданием платежек проверьте декларацию на ошибки.

Создать платежные поручения можно и после отправки декларации в ФНС.

Все необходимые сведения автоматически будут заполнены в платежном поручении и квитанциях ПД (налог) и ПД-4сб (налог) по данным налоговой декларации, так же как и банковские реквизиты получателя.

Создать платежное поручение можно на основе деклараций по следующим налогам:

  • НДС
  • Налог на прибыль
  • Авансовые платежи по налогу на имущество
  • Налог на имущество
  • ЕНВД
  • УСН
  • Земельный налог
  • Транспортный налог
  • Косвенные налоги (таможенный союз)
  • ЕСХН
  • Водный налог
  • Налог на добычу полезных ископаемых
  • Торговый сбор
  • Утилизационный сбор

Как видите, порядок заполнения поручений в Экстерне очень прост. Многие из них можно подготовить на основании заполненных деклараций и отчетов. Платежное поручение налоговая инспекция примет, если в нем будут верные реквизиты.

На сайте ФНС заполнить платежное поручение онлайн также не составит труда. Однако намного удобнее составлять платежки по уже готовому документу (требованию или декларации) в Экстерне.

Реквизиты УФК по Краснодарскому краю (МИ ФНС России №2 по Краснодарскому краю) оплата Оплата учредителем налога Страховые взносы в ФФОМС за январь 2017 г. за ООО ‟УльтраЮг‟, ИНН 2361006124

Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (МИ ФНС России №2 по Краснодарскому краю)
ИНН: 2306022044
КПП: 230601001
№ счета: 40101810300000010013
в банке: Южное ГУ Банка России
БИК: 040349001
КБК: 18210202101081013160
ОКТMО: 03616101
Оплата учредителем налога Страховые взносы в ФФОМС за январь 2017 г. за ООО ‟УльтраЮг‟, ИНН 2361006124
УФК по Краснодарскому краю (МРИ ФНС России №2 по Краснодарскому краю)

Муниципальные образования Краснодарского края → Муниципальные районы Краснодарского края → Ейский муниципальный район → Городские поселения Ейского муниципального района → Ейское
Перевести ОКТMО 03616101 в ОКАТО

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт

Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами

Налогоплательщики — физические лица уплачивают налоги без открытия расчетного счета в банке. Для этого предусмотрены специальные формы платежных документов (извещений).

В качестве платежного документа для уплаты налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджет РФ физическим лицам рекомендуется использовать форму № ПД (налог), бланк которой утвержденый совместным письмом Минфина и Сбербанка России от 12 марта 2007 г. № ГВ-6-10/[email protected]/07-1142.

В ряде случаев налоговые органы сами присылают налогоплательщикам — физическим лицам уже заполненные по форме квитанции вместе с уведомлением или требованием об уплате налога. Например, владельцы приватизированных квартир ежегодно получают такие письма.

Все платежные квитанции, формируемые и высылаемые налоговым органом налогоплательщикам, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, о чем будет свидетельствовать указанный в реквизите «Индекс документа» индивидуальный номер, состоящий из 13 знаков. В этом случае налогоплательщику остается заполнить только реквизиты «Плательщик (подпись)» и «Дата».

Также, в квитанции, формируемой налоговым органом, в специально отведенном месте наносится штрих-код. Данный код содержит необходимую информацию, позволяющую в дальнейшем идентифицировать плательщика и назначение платежа.

Рассмотренная выше форма для уплаты налогов не является единственной. Так, индивидуальные предприниматели и физический лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие расчетного счета в банке, могут оплачивать налоги, используя квитанцию Сбербанка по форме № ПД-4сб (налог).

Пожалуй, почти в любой компании каждый месяц составляются десятки платежных поручений. Деньги перечисляют поставщикам за товары, банку за обслуживание счета, сотрудникам за отработанное время и т. д. Особое внимание бухгалтеры уделяют оформлению платежек на налоги. Ведь любая неточность может привести к тому, что деньги не дойдут до получателя. В итоге компании могут грозить штрафы, а иногда и блокировка счета. Как составить платежное поручение без ошибок, расскажем ниже.

Основные принципы составления налоговых платежек есть в Приложении 1 к Положению Банка России от 19.09.2012 № 383-П и в Приложении 2 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

Читайте также:  Предоставление льгот по земельному налогу

Все налоги зачисляются на счет ФНС, реквизиты которой можно найти на сайте территориального отделения. Для каждого налога существует свой КБК, служащий одним из главных идентификаторов налога. Кроме того, в назначение платежа также прописывается вид налога и налоговый период. Например, налог на имущество за 2017 год.

Платежное поручение имеет специальные поля. Каждое отдельное поле со своим уникальным номером.

Поле № 5 расскажет о виде платежа.

Поле № 16. Важное поле, которое включает наименование получателя. Перечисляя налог, нужно указать название ИФНС и краткое наименование органа Федерального казначейства.

Поле № 18. Это код вида операции. Делая налоговый платеж, следует использовать код «01».

Поле № 21. Очень важно знать очередность платежа по налогам в платежном поручении. Именно в этом поле и указывается эта информация (ст. 855 ГК РФ). Для всех налогов установлена пятая очередность.

Поле № 22. Здесь отмечают код УИП. Чаще всего он равен «0». Если ФНС отметила УИП в налоговом требовании, тогда его нужно прописать в платежке.

Поле № 101. В этом поле фиксируется статус плательщика. Для большинства налогов этот статус всегда «01». Лишь для НДФЛ он равен «08», так как в данном случае компания-плательщик является налоговым агентом.

Поле № 104. Именно в этом месте нужно записать КБК. Очень важно не ошибиться в цифрах, ведь неточность в КБК может привести к тому, что платеж зависнет или будет отнесен на другой вид платежа.

Поле № 105 содержит код ОКТМО.

Поле № 106 расскажет банку об основании платежа (п. 7 Приложения № 2 к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н).

Поле № 107. В нем отмечается период, за который платится тот или иной налог.

Поле № 108. Заполняется при уплате задолженности или выставленного штрафа по налогу согласно требованию. В иных случаях просто ставится «0».

Поле № 109. Если уплата налога происходит на основании декларации, следует указать дату ее подписания (п. 10 Приложения № 2 к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н). Если дата отсутствует, ставится ноль.

Поле № 110 не заполняется.

Такой индекс ФНС может написать в требовании на уплату налога для юридических лиц. А для физических лиц индекс документа присутствует в квитанции (уведомлении) о начисленных налогах. Если физическое лицо не получает подобные извещения, то узнать индекс документа и распечатать квитанцию можно в личном кабинете на сайте ФНС.

На сайте ФНС создан специальный сервис, определяющий индекс документов для физлиц.

Вы можете посмотреть, как грамотно составить платежное поручение на примере. В образце приведена платежка на перечисление НДФЛ за март 2018 года. Сумма НДФЛ составляет 17 144 рубля. Составитель документа и налоговый агент — ООО «Белый мишка».

Онлайн-платежи прочно вошли в нашу жизнь. Это быстрый и удобный способ уплатить налоги, сборы, штрафы, квартплату, покупки или иные услуги. Инспекция предоставляет пользователям возможность формировать платежные документы и оплачивать задолженность на сайте ФНС.

На главной странице портала www.nalog.ru есть общедоступный сервис «Заплати налоги».

Раздел состоит из трех подразделов:

  • физические лица;
  • индивидуальные предприниматели;
  • юридические лица.

Сервис позволяет сформировать квитанцию на оплату налога, распечатать ее или произвести онлайн-платеж.

Раздел для физлиц состоит из четырех подразделов:

  • личный кабинет;
  • уплата налогов;
  • госпошлина;
  • заполнение платежного поручения.

Каждый раздел предназначен для формирования банковских документов по различным видам сборов.

В подразделе «уплата налогов, страховых взносов физических лиц» заполняется платежные поручения по перечисленным видам сборов:

  • имущественный;
  • земельный;
  • транспортный;
  • на доходы физлиц;
  • страховые взносы;
  • штрафы за несвоевременное представление декларации 3-НДФЛ.

Внимание: Погашение задолженности производится по УИН извещения или путем заполнения платежного поручения вручную.

Если извещения о необходимости перечисления сбора у гражданина нет, то следует выбрать «перейти к заполнению платежного документа». На открывшейся странице надо указать сведения о платеже:

После этого кликнуть «далее». На следующем шаге указывается:

  • адрес регистрации;
  • код ИФНС;
  • муниципальное образование.

Важно знать: При перечислении НДФЛ или взноса за транспорт необходимо указывать адрес места жительства гражданина, а при платеже за землю или недвижимость – местонахождения объекта.

На следующем этапе заполняется информация о плательщике:

Когда все разделы заполнены нужно проверить введенную информацию, и, если все указано верно, кликнуть «оплатить».

После чего пользователь попадает на страницу перечисления денежных средств, которое возможно произвести двумя способами:

При выборе первого способа клиенту предлагается сформировать извещение для последующего представления в банк путем нажатия специальной кнопки.

Документ состоит из двух половин:

При выборе безналичной формы пользователю предлагается выбрать организацию, через которую будет осуществлен платеж.

В данном подразделе есть возможность сформировать извещения для перечисления государственной пошлины за следующие услуги:

  • регистрация юр. лица или ИП;
  • повторная выдача ИНН;
  • предоставление сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • аккредитация филиалов.

Для формирования квитанции на оплату налогов на сайте ИФНС нужно выбрать услугу и кликнуть «далее». На следующей вкладке заполняются данные плательщика:

После этого нужно нажать «далее», а затем «оплатить». Как и в первом случае можно произвести перечисление средств онлайн или путем формирования квитанции.

Некоторых пользователей интересует, как распечатать квитанции на оплату налогов. Для этого нужно нажать на значок принтера в правом верхнем углу страницы с документом.

После чего по бланку производится оплата в банковском или почтовом отделении, а также в терминалах оплаты.

В этом разделе можно самостоятельно создать поручение, указав при этом:

  • тип налогоплательщика;
  • расчетный документ;
  • вид платежа;
  • реквизиты получателя;
  • основание платежа;
  • период;
  • информацию о плательщике.

После этого возможна уплата наличным или безналичным способом.

Интересно: При безналичном расчете на сайте ИФНС банковская комиссия не взимается.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица также могут заполнить квитанцию на оплату налога на сайте ФНС в соответствующем разделе.

Для данной категории плательщиков доступны подразделы:

  • уплата госпошлины;
  • платежное поручение;
  • торговый сбор.

Для формирования документов следует действовать по аналогии с физическими лицами:

  • выбрать раздел;
  • заполнить реквизиты;
  • произвести перечисление средств безналичным способом или наличными деньгами.

Совет: При совершении онлайн платежей по уплате госпошлины необходимо получить выписку об обработке платежа в банке, через который совершался перевод. Наличие чека является обязательным при обращении в ФНС.

Пользователи могут создать квитанцию на оплату налогов на сайте налоговой через личный кабинет налогоплательщика. При авторизации на экране сразу высвечивается сумма к оплате.

Пользователю доступны следующие действия:

  • посмотреть детали;
  • оплатить сейчас.

Если нажать на кнопку «детали», то на экране появится расшифровка задолженности.

При выборе конкретного начисления откроется страница с описанием объекта и формулой расчета суммы сбора.

Если гражданин обнаружил ошибку в начислениях, то ему необходимо сообщить об этом в инспекцию. Сделать это можно в режиме онлайн, кликнув по соответствующей кнопке.

Справка: Для подтверждения вносимых изменений необходимо прикрепить подтверждающие документы.

При наличии льгот по уплате обязательных взносов следует сообщить об этом в ФНС.

Если все начисления верны, то необходимо кликнуть «оплатить» для перехода на страницу с доступными способами перечисления средств. В личном кабинете доступны два варианта:

  • онлайн оплата;
  • формирование квитанции.

При оплате квитанцией нужно кликнуть «Сформировать платежные документы», после чего они автоматически сохранятся на ПК в формате PDF. Затем их можно будет распечатать для предъявления в банк.

Полезно: Задолженность исчезнет со страницы сайта через 10 дней после перечисления средств.

Прежде чем оспаривать начисления, следует узнать, какие изменения в расчетах приняты в 2018 году:

  • имущественный сбор исчисляется из кадастровой стоимости объекта;
  • расширен перечень автотранспорта, к которому применяется повышающий коэффициент;
  • принят закон о вычете на шесть соток земли.

Ставки и льготы зависят от региона проживания налогоплательщика, поэтому также стоит ознакомиться с изменениями в нормативных актах местных властей.

Проверка задолженности доступна на портале государственных услуг. Для этого надо авторизоваться и перейти в раздел «услуги», а затем выбрать «Налоговая задолженность».

Для получения информации нужно указать данные плательщика и ИНН.

Данные по начисленным, но не уплаченным сборам отобразятся на экране. На портале сразу же можно произвести перечисление средств с помощью банковской карты. Когда деньги будут зачислены в ФНС, пользователь получит уведомление в личном кабинете.

Онлайн способы формирования платежных документов по уплате налогов и государственных пошлин – удобный сервис. С помощью сайта ФНС можно легко заплатить любые сборы, без комиссии, что позволяет сэкономить деньги и время на посещении банка или почты. При невозможности получать уведомления их можно заполнить самостоятельно.

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

  • полное наименование организации-получателя (обязательное условие – принадлежность к органам Минфина РФ, федерального казначейства);
  • ИНН, КПП содержит название госоргана и налоговой, контролирующих данный платеж. Наименование этих органов указываются в сокращенном виде. ИНН в некоторых случаях не заполняется;
  • в ячейке «код ОКАТО» указывается код муниципалитета, по которому мобилизуются поступающие средства. Данную информацию берут из соответствующего классификатора;
  • наименование, реквизиты, идентификационный код банка, счет получателя. Графа «корр. счет» не заполняется, если обслуживание осуществляется в российских банках;
  • в ячейке «наименование платежа» указывается наименование налога, госпошлины, штрафа (например, пошлина за оформление паспорта);
  • заполнение бюджетной классификации осуществляется в обязательном порядке. Неправильное заполнение квитанции приведет к невозможности установить назначение платежа. Данный код состоит из 20 знаков, его берут из классификатора доходов бюджета страны.

Указанный платежный документ (извещение) физического лица (форма № ПД (налог)), содержащее все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, также может использоваться как основание при формировании банком расчетного документа от имени физического лица — клиента банка (владельца счета), если это предусмотрено договором банковского счета.

Данный способ более затратный в плане времени, так как помимо того, что вам необходимо узнать реквизиты через интернет, самостоятельно от руки заполнить квитанцию, так ещё нужно идти в банк и отстоять очередь. Но если вы знаете платёжные реквизиты, и у вас нет в свободном доступе интернета, то это способ вам точно подойдёт.

Квитанции на оплату страховых взносов ИП в 2019 году: пошаговая инструкция по заполнению и образец оформления

На первом шаге необходимо указать четырехзначный код своей налоговой инспекции, где состоите на учете как ИП. Если не знаете этот код, то можете его не указывать, сразу перейдя к заполнению своего адреса по прописке в паспорте (на основе адреса код налоговой инспекции автоматически сформируется).

Существует довольно много способов оплаты налогов. Но одним из наиболее используемых по-прежнему остается оплата при личном визите в банк. У оплаты при визите в банк есть свои плюсы, к тому же для многих он остается по-прежнему самым надежным способом заплатить налоги.

Настоящие правила распространяются на уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации при заполнении налоговыми органами платежного документа (извещения) на уплату физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

  • личным посещением отделения инспекции, где по номеру ИНН и документу, удостоверяющему личность, будет сформирован дубликат утерянных документов;
  • с использованием сайта налоговой инспекции в режиме онлайн, где также по номеру ИНН и имеющейся задолженности, которую узнать несложно, будет сформирована новая квитанция со всеми требуемыми реквизитами. При необходимости не составит никакого труда распечатать ее.

Платежная квитанция налогового органа, как правило, выдается налогоплательщику бесплатно в уже автоматически заполненном виде, требуя лишь внесения информации о дате платежа и подписи плательщика. Форма ПД-4СБ позволит выполнить необходимый платеж, затратив на заполнение минимальное время, достаточно лишь знать, какие поля в каком формате должны быть заполнены.

Рекомендации по заполнению Квитанции Сбербанка ПД-4. Данная форма заполняется на компьютере, либо от руки разборчивым почерком, состоит из двух частей. На нижней части ставится отметка о платеже и квитанция возвращается плательщику. Ранее операционисты Сбербанка забирали верхнюю часть квитанции, но сейчас этого не происходит и полную квитанцию с отметкой о платеже (или с чеком об оплате) возвращают плательщику.

Бывает, что по форме ПД-4 пытается уплатить какие-либо обязательные платежи директор за свою организацию. Так было и в Краснодарском крае, когда руководитель в течение нескольких лет платил страховые взносы в ПФР, указывая в бланке ПД-4 в качестве плательщика свои ФИО и сведения об организации (наименование, ИНН и др.). И платежи у него принимали.

Налоговые органы с целью сокращения количества возможных ошибок при указании плательщиками информации в реквизитах платежных документов обеспечивают автоматизированное формирование и заполнение за налогоплательщиков бланков платежных документов формы N ПД (налог).

Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно формировать платежные документы и квитанции на уплату налога. А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

О последнем способе следует рассказать подробнее и обозначить все этапы получения документов электронным способом. На сайте налоговой службы действует отдельный онлайн-сервис, носящий название «Уплата налогов физических лиц». Там можно уплатить не только сбор за автомобиль, но и за имущество, НДФЛ, а также иные госпошлины.

В отношении этого налога действует тот же порядок, что и по транспортному налогу. Если Уведомление на уплату налога не было вам выслано, то у вас нет и обязанности по его уплате. Но налоговики вправе вам направить «забытые» Уведомления сразу за 3 последних года, предшествующих их отправке. Например, в 2019 году они вправе потребовать уплаты налога на имущество и выслать вам квитанции за 2019, 2019 и 2019 годы.

Квитанция-извещение Сбербанка. Форма ПД-4 – это банковский документ, который применяется при внесении оплаты юридическими или физическими лицами госпошлин, штрафов, пени, налога, а также осуществления иных безналичных расчетов. Форма квитанции унифицирована, утверждена специальным письмом в 2007 году, которое было подготовлено совместно Сбербанком РФ и МНС.

источник